设备自检自查报告9篇
随着社会一步步向前发展,报告对我们来说并不陌生,不同种类的报告具有不同的用途。在写之前,可以先参考范文,以下是小编为大家整理的设备自检自查报告,仅供参考,欢迎大家阅读。
设备自检自查报告1
为进一步提高我单位安全用电管理水平,强化安全责任意识,不断完善安全用电管理制度,消除各种电器设备可能存在的安全隐患,为用电做好安全排查工作,从而确保我行各电路和电器设备运行安全,维护正常用电秩序,根据总行《关于对用电设备进行全面自查的通知》的相关规定,针对实际情况,对所有的电器线路、开关、插座及各种用电设备进行全面的自查自纠工作,并形成报告如下:
一、重点排查我行是否存线路老化、短路的现象,各种电器开关电闸是否完好,是否频繁跳闸;是否存在超负荷用电现象,用电设备与线路是否匹配等。我行自开业至今只有一年多的`时间,各种电器线路、用电设施均为全新,不存在上述现象。
二、禁止使用大功率电器,禁止私自乱接插头插座。坚决杜绝电暖气、电热壶、电磁炉等违章用电设备。电器线路插座周围要保持干净整洁,不得堆放任何易燃物和其他杂物,做到消除隐患不留死角。
三、室内布线合理,不存在市电、发电、UPS电源开关在同一配线架安装现象,没有安全隐患。
我行将时刻把安全放在首位,日间工作完全按照安全制度执行,部门领导狠抓工作落实,对各项安全工作进行定期、不定期全面检查,发现问题,及时解决,把各种安全隐患消除在萌芽中。在今后的工作中,我们将继续做到安全工作的日常化、制度化、规范化,竭尽全力的消除各类安全隐患,防止安全事故的发生。
设备自检自查报告2
为整体提升自助设备安全防护能力,根据《关于开自助设备风险安全检查的通知》的要求,结合我行实际情况,根据我行自助设备安全防范制度,开展了自助设备专项安全自查工作,现将有关情况汇报如下:
一、基本情况
截止目前,**县安装自助设备共计9台(含营业所),其中,穿墙式在行ATM自助寸取款机7台,大堂式在行自助转账机2台。县支行并配备两名自助设备管理员。一人负责管理钥匙一人负责管理密码。
二、自查工作情况
(一)《ATM加钞登记簿》填写规范,做到一日三查,《青海省农村信用社自助设备现金差错登记簿》正确填写,《青海省农村信用社自助设备日常运行、维护登记簿》填写出现个别柜员漏盖私章,已及时现场整改。
(二)全辖自助设备均安装了24小时视频监控装置,对交易时的客户正面图像、进/出钞期间的图像、现金装填过程进行录像,回放图像清晰,无客户密码及保险柜密码操作图像,图像信息包括日期时间。
(三)设备管理人员变更按规定更换密码并记录,定期更换密码,备份密码按要求保管。
(四)钥匙使用完毕后,按要求入库保管;备用钥匙要求封存、保管;交接按要求进行记录。
(五)现金申领经会计主管确认后按现金领取流程操作、设备打印的'加钞凭证及运行前测试凭证均由专人保管。
(六)加钞过程按要求做到全程监控,双人加钞,录像记录清晰,外置监控数据至少保存1个月,内置监控数据保存时间至少3个月。
(七)外来人员进出按要求进行了登记簿、运行日志备注栏注明维修情况;维修设备时,有我行员工全程陪同。
(十)按会计要求妥善保管流水日志纸。
(十一)机具清洁、周边无可疑装置和张贴物。按要求安装客户操作提示、安全用卡提示,做到规范整洁。
(十二)加钞时做到停机加钞、双人操作,密码钥匙分管;离行式设备采用换箱法加钞;现金清分做到在封闭环境中进行;按要求将废钞箱、回收箱、存款箱、取款箱内现金进行分别清点,加钞取款测试。
(十三) 针对大堂式在行自助取款设备,未设置一米线,我社已整改完毕。以上是同仁联社自助设备专项安全自查工作情况。今后,同仁联社还将加大力度开展自助设备专项安全自查作,建立起切实有效的自助设备管理机制,确保自助设备安全、稳定地运行。
设备自检自查报告3
自我公司参加企业公司关于特种设备、起重机具自检自查的.会议通知后,立即组织各作业区相关负责人召开安全会,拿出了具体的检查方案和整改措施,7月19日下午2:30安全科组织各区域安全员、班长,对所属区域库房、班组库房、分管特种设备等进行了自检自查,对签订安全协议、告知进行了检查汇总。具体检查情况汇报如下:
一、工机具检查:
1、选矿作业区共检查不同类型千斤顶19台,已经报废7台(标签、搁置它处,待统一报废)剩余完好。不同类型倒链31台,已经报废15台(贴标签、搁置它处,待统一报废)剩余完好。不同型号钢丝绳56根,全部完好,凡有不合格一经发现全部切割处理。不同型号滑子9台,现已经报废4台(贴标签、搁置它处,待统一报废)剩余完好。不同型号卸扣14台,现已经报废2台(贴标签、搁置它处,待统一报废)剩余完好。安全带39条,现已经报废3条。
2、烧结作业区共检查不同类型千斤顶25台,其中报废1台(贴标签、搁置它处,待统一报废),待修复4台,剩余完好;不同型号倒链46台,其中报废10台(贴标签、搁置它处,待统一报废),剩余完好;不同类型猫头吊2台,其中报废1台(贴标签、搁置它处,待统一报废),1台完好。不同类型钢丝绳65根,全部完好;不同类型安全带67条,其中报废16条,剩余完好;不同类型滑子35台,其中报废5台(贴标签、搁置它处,待统一报废),剩余完好。
3、焦化作业区共检查不同类型千斤顶10台,其中报废2台(贴标签、搁置它处,待统一报废),待修复3台(无压环),剩余完好;不同型号倒链15台,其中报废2台(贴标签、搁置它处,待统一报废),剩余完好;不同类型钢丝绳17根,全部完好;不同类型安全带21条,其中报废5条,剩余完好。
4、储运作业区共检查不同类型千斤顶8台,全部完好;不同型号倒链15台,其中报废2台(贴标签、搁置它处,待统一报废),剩余完好;不同类型钢丝绳55条,全部完好;不同类型安全带28条,全部完好。
5、硫化作业区共检查不同类型倒链7台,全部完好;不同类型锚头吊2台,其中报废1台(贴标签、搁置它处,待统一报废),1台完好;不同类型钢丝绳46根,全部完好;不同类型安全带12条,全部完好;不同类型滑子6台,全部完好;不同类型卷扬6台,全部完好。
6、检查叉车3台,都已检验过,其中1台正在维修,其它完好。
7、检查空压机1台,下月特检所进行检验。检查天车1台,相关维修每月都在记录,各部位完好。
二、安全协议、安全告知等:
1、签署安全告知和甲方告知共计95份。
2、签署安全协议和甲方安全协议共计45份,其中26份已施工完毕19份正在施工中。
3、教育培训人员共计686人(其中包括新入场人员、返岗人员、各作业区人员及各施工队人员)。
4、工程队考试卷451份。检修作业区考试卷1121份。
以上检查于20日12:10分结束,对检查出需报废工机具进行统一搁置报废处理,待修的机具统一码放、隔离,限期修复,安全科将进行复查,由于公司各种机具比较多,除了作业区内部检查外,安全科将在每月两次的安全大检查中进行检查。
设备自检自查报告4
根据上级相关部门的指示要求,我校迅速开展了针对特种设备进行全面自查自纠,重点落实了对特种设备事故隐患的排查整改工作,通过本次自查自检活动,我校特种设备事故隐患排查工作基本到位,现将自查自查情况总结汇报如下:
一、自查自检情况:
1、无塔供水设施
无塔供水压力表为2.5个气压,符合要求。配电盘,无塔供水无其他安全隐患,使用正常。
2、学校电路老化,多处破损严重。空气保安器已多次烧毁。
3、餐厅用具完好,使用正常。
二、整改计划情况:
学校已多次向上级递交请示报告,申请对学校电路进行维修,并且学校派专人对电路进行整改、巡查,发现问题及时处理。
设备自检自查报告5
根据《关于开展20xx年一季度设备及能源管理评价的通知》的要求,切实抓好设备(含特种设备)和能源管理等各项工作落实,提升分厂设备能源管理水平,不断夯实管理基础,保证分厂设备能源系统安全稳定运行,分厂开展了设备和能源专项管理评价自检自查工作,现将结果汇报如下:
一、检查评价时间
20xx年3月16日—20日
二、参加人员
xxx
三、主要评价内容
1、分厂设备、能源管理体系建立健全情况,相关管理制度、应急预案、操作规程、作业标准修订完善情况。
2、分厂《20xx年设备能源管理工作实施计划》开展落实情况,20xx年设备管理重点工作推进完成情况。
3、分厂特种设备专业管理(体系建设、法规识别、制度完善、培训教育、检查评价、应急预案等)工作落实情况。
4、分厂能源管理系统(体系建设、台帐建立、计量检定、制度完善、检查评价等)工作开展情况。
5、分厂设备专业管理(体系建设、“四大标准”、作业安全、法规识别、检查评价、检修计划及材料备件管理等)。四、检查形式
资料台账检查、现场检查
五、检查依据
《关于开展20xx一季度设备及能源管理评价的通知》 《设备管理综合评价实施细则》六、检查结果
(一)总体情况
依据《关于开展20xx一季度设备及能源管理评价的通知》要求,分厂比照《设备管理综合评价实施细则》的.相关条款进行了自检自查,共查出16项问题。
通过检查,墙材分厂设备管理基本受控,各项规程及作业标准按要求执行,各类台账基本建立,但也存在不少问题需要不断改进。
(二)主要问题
1、配料单管减速机转动部位漏油。
2、厂房北侧照明操作箱外壳没有接地。
3、消化仓电机操作箱外壳没有接地。
4、砖机北侧氮气瓶漏油。
5、部分操作箱箱体周围积灰。
6、蒸压釜出釜卷扬机减速机漏油。
7、计量仓旁有闲置备件。
8、配料皮带托辊有结料未及时清理。
9、石膏单管电机护罩螺丝缺失。
10、石膏单管减速机漏油。
11、废浆搅拌电机接地线掉落。
12、铝粉间有杂物。
13、入釜卷扬防护罩开焊。
14、栈桥天车桥架变形,大车车轮严重啃轨。
15、未制定合理油脂消耗指标。
16、设备综合档案、维修档案不健全。
七、整改要求
各相关班组对现场检查出的接地线掉落、减速机漏油、操作箱箱体积灰、现场杂物等问题按照责任划分,举一反三进行排查,全部按整改期限进行整改。分厂对整改结果进行复查,对未按要求整改的责任单位/人员按规定进行考核。
设备自检自查报告6
根据集团公司工程管理处的指示要求,我公司开展了针对特种设备及特种作业人员的全面自查自纠活动,重点落实了对特种设备事故隐患的排查整改工作,通过本次自查自检活动,我公司特种设备事故隐患排查工作基本到位,现将自查自查情况总结汇报如下:
一、基础情况:
我公司主要特种设备现有:塔吊23台,施工电梯6台。
二、特种设备自查自检情况:
1、长寿项目6#塔吊悬臂电机旋转齿轮“齿牙”间距过大;7#塔机,钢丝绳有“拉毛”现象,已基本达到报废要求;6#塔机、7#塔机、8#塔机地角螺丝有松动现象。
2、彭水郁山中学项目、南川项目塔吊基础排水不畅。
3、永川项目2台塔吊(2#、15#)钢丝绳有断丝的'安全隐患。
4、城邦国际项目8#楼施工电梯防坠器年检到期。
三、整改计划情况:
真对检查中存在的安全隐患,公司和项目部落实相关部门及责任人,及时进行整改(钢丝绳全部更换,其它隐患通知设备租赁方及时维修),保证了设备的正常运转。
四、所有的特种作业人员匀持证上岗。
设备自检自查报告7
根据昭化区相关部门的指标要求,我公司迅速开展了对特种设备及特种作业人员的.全面自查自纠活动,重点落实了对特种设备事故隐患的排查整改工作,通过本次自查自检活动,公司特种设备事故隐患排查工作基本到位,但也存在一些需完善的问题,现将自查自检情况总结汇报如下:
一、基础情况:
我公司主要特种设备现有:
1、蒸汽锅炉2台:
2、杀菌釜2台:
二、特种设备自查自检情况:
1、对操作人员进行安全教育培训,制定培训计划:
2、进行了安全生产的指导,但未制定安全生产制度:
3、对设备也进行了定期检验,但未制定定期检验制度:
4、未制定安全管理考核奖惩制度。
三、所有特种设备作业人员必须经安全技术培训、考核,持证上岗。
四、整改计划情况:
对照《通知》要求针对查出的问题,公司一定落实到相关部门负责人及时进行细化整改,并完善和制定相关的制度,加强安全教育培训,使设备正常、高效安全运转。
设备自检自查报告8
一、基础情况:
我公司主要特种设备现有:
(1)1.5吨电动葫芦2台;
(2)3吨柴油叉车一台;
(3)蒸汽加热锅炉一台。
(4)液压升降机2台
二、特种设备自查自检情况:
1、两台2吨电动葫芦自查出隐患两处:
①钢丝绳有破损现象
②导向装置有偏差
2、合力3吨柴油叉车自查出隐患一处:
①伸缩油缸油封漏油
3、蒸汽加热锅炉自查情况正常。
三、其他特种附件和警示标志牌自查自检情况:
1、警示标牌、全套制度、告知牌等,现已结合安全标准化要求统一制作完毕,部分悬挂到位。
2、连接法兰、阀门全面检查,查出一处导静电跨接线脱落
四、特种作业人员上岗证件检查情况:
全厂特种作业人员共2名,上岗证持有率100%,全部经过主管部门培训合格无证件过期情况。
五、限期整改情况:
1、电动葫芦限期2天内将钢丝绳更换完成;
2、电动葫芦限期3天内将导向装置整改完成;
3、电瓶叉车的伸缩油缸内油封限期2天内更换;
4、警示牌限期5天内全部悬挂到位;
5、导静电跨接线限期2天内更换完成;
六、复查处理情况:
1、电动葫芦均在限期内整改完成 ,并请主管部门验收合格。
2、柴油叉车因所需部分配件由厂家订购, 已整改完成
4、警示牌、告知牌等已在限期内全部悬挂到位。
5、导静电跨接线已更换完成并检验合格。
七、管理责任情况:
1、危险作业安全规范已制定落实。
2、全员安全责任制今年全部签定完毕。
八、培训教育情况:
公司组织召开了全厂范围的特种设备安全培训教育学习会议,会议针对“特种设备安全使用”、“特种作业人员持证上岗”及“秋季交通安全教育”等进行强化学习,并以闭卷考试的`形式检验培训效果,经考核基本达到了本次培训学习的目的。
设备自检自查报告9
为整体提升自助设备安全防护能力,根据《关于开自助设备风险安全检查的通知》的要求,结合我行实际情况,根据我行自助设备安全防范制度,开展了自助设备专项安全自查工作,现将有关情况汇报如下:
一、基本情况
截止目前,xx县安装自助设备共计9台(含营业所),其中,穿墙式在行ATM自助寸取款机7台,大堂式在行自助转账机2台。县支行并配备两名自助设备管理员。一人负责管理钥匙一人负责管理密码。
二、自查工作情况
(一)《ATM加钞登记簿》填写规范,做到一日三查,《青海省农村信用社自助设备现金差错登记簿》正确填写,《青海省农村信用社自助设备日常运行、维护登记簿》填写出现个别柜员漏盖私章,已及时现场整改。
(二)全辖自助设备均安装了24小时视频监控装置,对交易时的客户正面图像、进/出钞期间的'图像、现金装填过程进行录像,回放图像清晰,无客户密码及保险柜密码操作图像,图像信息包括日期时间。
(三)设备管理人员变更按规定更换密码并记录,定期更换密码,备份密码按要求保管。
(四)钥匙使用完毕后,按要求入库保管;备用钥匙要求封存、保管;交接按要求进行记录。
(五)现金申领经会计主管确认后按现金领取流程操作、设备打印的加钞凭证及运行前测试凭证均由专人保管。
(六)加钞过程按要求做到全程监控,双人加钞,录像记录清晰,外置监控数据至少保存1个月,内置监控数据保存时间至少3个月。
(七)外来人员进出按要求进行了登记簿、运行日志备注栏注明维修情况;维修设备时,有我行员工全程陪同。
(八)按会计要求妥善保管流水日志纸。
(九)机具清洁、周边无可疑装置和张贴物。按要求安装客户操作提示、安全用卡提示,做到规范整洁。
(十)加钞时做到停机加钞、双人操作,密码钥匙分管;离行式设备采用换箱法加钞;现金清分做到在封闭环境中进行;按要求将废钞箱、回收箱、存款箱、取款箱内现金进行分别清点,加钞取款测试。
(十一)针对大堂式在行自助取款设备,未设置一米线,我社已整改完毕。以上是同仁联社自助设备专项安全自查工作情况。今后,同仁联社还将加大力度开展自助设备专项安全自查作,建立起切实有效的自助设备管理机制,确保自助设备安全、稳定地运行。
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